2018-06-30 06:33 运营商世界网 周应梅/文
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周应梅/文
近日,国家审计署公布保利集团2016年度财务收支等情况审计结果。审计结果显示,保利集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在资金统计漏洞和资金使用不当的问题,涉及资金超过29亿。
此次审计出现资金问题的主要是保利集团旗下多个子公司,具体问题金额包括:多计利润和少计利润近1亿元、未经评估对外收购资产15.02亿元、违规收购支出5.5亿元、管理不当损失2.3亿元、支出未回收2亿元、将公司业务私下承包亲属项目金额涉及1.51亿元、不符规定报销金额403万元。
另外审计署公告还指出,保利集团个别子公司没有明确具体金额,但也有违规转分多个工程项目、账实不符的问题。
除此之外,保利集团内部还存在资产产权不明,未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产去库存工作这样的问题。对此,审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书,保利集团必须依照审计决定书,调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度。
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